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  • 《内部审计程序》讲义(DOC 25页) 下载

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  • 名称:《内部审计程序》讲义(DOC 25页)
  • 类型:财务管理
  • 大小:16.0 KB
  • 更新时间:05-02 20:36:25
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  • 语言:简体中文
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《《内部审计程序》讲义(DOC 25页)》下载简介
“扩大性测试的方法:审查文件记录/面谈/实地观察/检查资产/帐实核对”看到这么句提示在脑子中应逐一扩展相关知识:文件记录有哪些?面谈须注意什么?有什么优缺点?实地观察的应用?检查资产的目的?帐实核对属于什么样的测试?等等结合这个提纲扩展思维这与多做习题是异曲同工的
匆忙校正不足处抱歉愿对大家有所帮助
*转变思维更新知识
*着眼实践注重能力
*既要理解也要记忆
考试答题技巧:
读题——标出关键词注意逻辑关系注意最不怎么样或不可能如何如何
解题——定义概念选择/实务、逻辑推理/排除不相关/换角度思维“无罪推断”:没有错的理由即是对的选项
A审计
内部审计的概念
*内部审计的最新定义:内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动它的目的是为组织增加价值并提高组织的运作效率它采取系统化、规范化的方法对风险管理、控制及治理过程进行评价提高它们的效率从而帮助实现组织目标
内部审计的最新定义最新要点:
1、保证工作和咨询工作
2、评价和改进风险管理、控制和治理程序
3、系统化和规范话的方法
4、独立性和客观性
5、增加价值和提高效率
6、组织的目标
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