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  • 内部质量体系审核管理程序(DOC 7页) 下载

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  • 名称:内部质量体系审核管理程序(DOC 7页)
  • 类型:质量知识
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  • 更新时间:05-02 19:46:13
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《内部质量体系审核管理程序(DOC 7页)》下载简介
1.目的
通过实施内部体系审核确定质量管理体系是否符合策划安排标准的要求质量管理体系是否得到有效实施和保持以便及时发现问题采取改进措施
2.适用范围
本程序适用于公司内部质量管理体系审核活动
3.职责
3.1由管理者代表任命一名审核员任内部体系审核组组长具体负责
3.2公司内部体系审核组负责审核全部与质量管理有关的部门和活动
3.3各有关部门负责配合做好审核工作向审核组报告相关工作对审核中发现的问题及时采取纠正措施
3.4技术质量部负责内部体系审核资料的发放、保存
4.相关文件
4.1管理评审管理程序PX/QS2-05-2004
4.2记录的管理程序PX/QS2-02-2004
5.工作描述
5.1审核员的管理
本公司的内部体系审核员应经过培训有“内部审核员证书”有一定质量管理和质量技术方面的经验有策划、组织、交流和领导能力具备如政治、诚实、有判断能力、分析能力以及容易接受新知识等的个人素质并确保审核过程的客观性、公正性(审核员不应审核自己部门)
5.2编制年度内部体系审核计划
由技术质量部负责制定公司年度内部质量体系审核计划并报总经理审批后发放相关部门年度审核计划应包括:审核目的、范围和审核预定的日期、审核频次、依据的文件
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