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医院财务处内部牵制制度

[类别:财务管理] [更新:05-02 11:25:02] [浏览:6572 次]

医院财务处内部牵制制度提要:医院购入材料、药品,应由院长审批,采购员采购,药品检查员、仓库保管员、采购员验收入库,会计登记入帐

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  医院财务处内部牵制制度

  为加强会计人员之间相互制约、相互监督、相互核对,提高会计核算工作质量,防止会计事务处理中发生的失误和差错以及舞弊行为,特制定内部牵制制度。

  1、现金、银行存款的支付,应由主管领导和财务负责人审核批准,出纳人员付款。

  2、医院购入材料、药品,应由院长审批,采购员采购,药品检查员、仓库保管员、采购员验收入库,会计登记入帐。

  3、用材料、药品,由库管人员发货,经办人员领用,会计入帐。

  4、发放工资,由工资核算会计编制工资表,会计主管审核后,出纳向银行提取现金,分发工资。

  5、出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

  6、会计不得兼任现金及实物的保管工作。


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