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公司订单评审办法(二)

[类别:质量管理] [更新:05-02 11:21:14] [浏览:6544 次]

公司订单评审办法(二)提要:评审客户的产品规格要求和其他技术因素,在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足,若不能满足时,必须声明

源自 方案

  公司订单评审办法(二)

  1.总则

  1.1制定目的

  为确保满足客户的各项要求,并形成文件,便于品质、交期管理,特制定本办法。

  1.2适用范围

  适用于本公司对客户订单的评审工作。

  1.3权责单位

  (1)总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

  (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

  2.订单评审规定

  2.1评审权限

  (1)业务部

  评审订单交期、单价、运输包装方式等各项要求,若不能满足客户之需求时,必须声明。

  (2)生管部

  评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求,若不能满足时,必须声明。

  (3)技术部

  评审客户的产品规格要求和其他技术因素,在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足,若不能满足时,必须声明。

  (4)品管部

  评审产品的品质检验、试验、控制能力,若在生产开始前不能满足时,必须声明。

  (5)财务部

  评审从财务立场看本公司能否接受客户的准备购买单价及付款方式,并注明原因。

  (6)总经理

  总体评审决策是否可以接受客户之订单。

  2.2评审方式

  订单评审方式一般有会议评审、传递评审及授权评审三种。

  2.2.1会议评审

  (1)新产品的首次订单,应采用会议评审方式。

  (2)重大之订单或客户要求特殊之订单应采用会议评审方式。

  (3)会议评审由业务部负责召集各评审部门责任人员,一起讨论评审,各部门之评审权限不变,但可以互相检讨,提出合理化建议。

  (4)由总经理(或总经理授权人员)作评审总结论。

  (5)会议评审仍需填定《订单评审表》,可于会上当场填写。

  2.2.2传递评审

  (1)一般之订单均采用传递评审之方式。

  (2)业务部接获客户订单或订单意向后,填写相关的订单资讯于《订单评审表》上。

  (3)业务部签署本部门评审意见后,将评审表依次转入生管部、技术部、品管部、财务部。

  (4)各部门依本部门权限评审,并于接获评审表半个工作日内完成评审工作并填写评审表。

  2.2.3授权评审

  (1)老客户非首次下单的产品,并且该产品与上次订单相比较未作任何变更时,则由业务部将订单评审表转至生管部,授权生管部直接评审。

  (2)生管部可代理技术、品管部门填写评审意见。

  (3)授权评审仍需将评审表转财务部评审。

  2.3评审结果

  (1)若评审结果显示本公司能满足客户需求时,由业务部回馈客户,各部门全力完成订单任务。

  (2)若评审结果不能满足客户订单要求时,由业务部在合同评审表中汇总不能满足的项目及建议修订之内容,并反馈客户。

  (3)若客户同意修改订单内容,则由业务部请求客户重新发出订单,并将客户资讯向各部门转达。

  (4)若客户不同意评审建议,则公司内部应重新作会议评审,尽力达到客户需求。

  (5)评审中如发现客户提供的信息不足或不清晰时,由业务部汇总后果记录,并反馈给客户,要求取得所需信息,之后再作进一步之评审。

  (6)订单评审表由业务部保存、归档备查。

  3.附件

  [附件]HC02-1《订单评审表》


源自 方案

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